2017-07-18 Jaarrekeningen ZARA BELGIQUE - ZARA BELGIE SA - 0450.661.802 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA RUE DU MARAIS, 49 B.53 1000 - BRUXELLES Volledig schema x 1000 € BALANS NA WINSTVERDELING X X X ACTIVA 2013-02-01 2014-01-31 X X 20/28 VASTE ACTIVA 2012-02-01 2013-01-31 2011-02-01 2012-01-31 X 2010-02-01 2011-01-31 X 38 029 38 514 42 852 45 555 Oprichtingskosten 20 356 327 391 445 Immateriële vaste activa 21 3 783 4 668 5 584 6 590 Materiële vaste activa 22/27 33 832 33 460 36 824 38 461 Terreinen en gebouwen 22 7 425 7 764 8 102 8 440 Installaties, machines en uitrusting 23 1 974 2 243 2 570 2 860 Meubilair en rollend materieel 24 4 703 4 223 4 313 3 661 Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 Overige materiële vaste activa 26 19 445 19 228 21 791 23 019 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 284 2 47 481 28 58 58 54 59 280/1 51 51 51 51 Deelnemingen 280 51 51 51 51 Vorderingen 281 0 0 0 0 282/3 0 0 0 0 Deelnemingen 282 0 0 0 0 Vorderingen 283 0 0 0 0 284/8 7 8 3 8 Aandelen 284 0 0 0 0 Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 7 8 3 8 29/58 176 218 178 602 171 023 209 762 99 090 110 571 125 222 0 Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Andere financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar 29 Handelsvorderingen 290 0 0 0 0 Overige vorderingen 291 99 090 110 571 125 222 0 3 8 632 8 678 7 678 8 250 Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden 30/36 8 632 8 678 7 678 8 250 Grond- en hulpstoffen 30/31 0 0 0 0 Goederen in bewerking 32 0 0 0 0 Gereed product 33 0 0 0 0 Handelsgoederen 34 8 632 8 678 7 678 8 250 Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 0 0 0 0 http://www.vanhecke.com 1/6 2017-07-18 Jaarrekeningen Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar 36 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 721 1 843 641 1 094 40/41 Handelsvorderingen 40 909 1 433 329 648 Overige vorderingen 41 812 409 312 447 50/53 0 0 25 527 125 503 Eigen aandelen 50 0 0 0 0 Overige beleggingen 51/53 0 0 25 527 125 503 Liquide middelen 54/58 64 789 55 306 10 000 73 206 Overlopende rekeningen 490/1 1 985 2 205 1 955 1 708 TOTAAL DER ACTIVA 20/58 214 247 217 116 213 875 255 318 Geldbeleggingen http://www.vanhecke.com 2/6 2017-07-18 Jaarrekeningen X PASSIVA 10/15 X X X X 172 918 172 889 172 953 222 486 10 26 018 26 018 26 018 26 018 Geplaatst kapitaal 100 26 018 26 018 26 018 26 018 Niet-opgevraagd kapitaal 101 0 0 0 0 EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies 11 143 942 143 942 143 942 193 942 Herwaarderingsmeerwaarden 12 0 0 0 0 Reserves 13 2 602 2 602 2 602 2 080 Wettelijke reserve 130 2 602 2 602 2 602 2 080 Onbeschikbare reserves 131 0 0 0 0 Voor eigen aandelen 1310 0 0 0 0 Andere 1311 0 0 0 0 Belastingvrije reserves 132 0 0 0 0 Beschikbare reserves 133 0 0 0 0 Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 356 327 391 445 Kapitaalsubsidies 15 0 0 0 0 Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief 19 0 0 0 0 16 300 0 0 0 160/5 300 0 0 0 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 0 0 0 0 Belastingen 161 0 0 0 0 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 0 0 0 0 Overige risico's en kosten 163/5 300 0 0 0 0 0 0 0 41 029 44 227 40 922 32 832 17 5 8 10 6 010 170/4 0 0 0 6 000 Achtergestelde leningen 170 0 0 0 0 Niet-achtergestelde obligatieleningen 171 0 0 0 0 Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0 0 0 0 Kredietinstellingen 173 0 0 0 0 Overige leningen 174 0 0 0 6 000 175 0 0 0 0 Leveranciers 1750 0 0 0 0 Te betalen wissels 1751 0 0 0 0 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 0 0 0 0 Overige schulden Uitgestelde belastingen 168 17/49 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Handelsschulden 178/9 5 8 10 10 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 40 529 43 962 40 637 26 571 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 0 0 0 0 43 0 0 0 0 Kredietinstellingen 430/8 0 0 0 0 Overige leningen 439 0 0 0 0 Financiële schulden http://www.vanhecke.com 3/6 2017-07-18 Jaarrekeningen Handelsschulden 44 10 906 11 501 9 107 8 550 Leveranciers 440/4 10 906 11 501 9 107 8 550 Te betalen wissels 441 0 0 0 0 46 0 0 0 0 45 8 825 9 392 8 481 8 102 Belastingen 450/3 4 490 4 523 4 087 3 671 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 4 335 4 869 4 395 4 431 47/48 20 798 23 069 23 049 9 920 492/3 495 257 274 250 TOTAAL DER PASSIVA 10/49 214 247 217 116 213 875 255 318 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen http://www.vanhecke.com 4/6 2017-07-18 Jaarrekeningen X RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten X X X X 70/74 180 837 180 441 159 437 149 176 70 177 379 177 211 156 827 147 074 71 0 0 0 0 Geproduceerde vaste activa 72 0 0 0 0 Andere bedrijfsopbrengsten 74 3 458 3 230 2 610 2 102 158 163 155 599 139 123 134 347 60 79 508 78 502 70 665 67 958 Aankopen 600/8 79 897 79 111 70 025 69 366 Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 -389 -609 640 -1 409 Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname)(+)/(-) Bedrijfskosten 60/64 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Diensten en diverse goederen 61 37 320 35 854 32 833 30 939 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 31 920 29 923 26 541 24 447 6 501 9 814 7 589 9 372 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 630 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-) 631/4 435 -390 -68 71 Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/7 300 0 0 0 640/8 2 179 1 896 1 562 1 560 0 0 0 0 22 674 24 842 20 314 14 829 Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-kosten (-) 649 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 Financiële opbrengsten 75 5 053 5 680 5 832 367 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0 0 0 0 Opbrengsten uit vlottende activa 751 5 053 5 680 5 797 367 Andere financiële opbrengsten 752/9 0 0 35 0 65 969 980 580 825 650 200 5 3 421 651 0 0 0 0 769 975 577 404 26 758 29 542 25 566 14 372 Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten 652/9 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) 9902 Uitzonderlijke opbrengsten 76 3 0 0 362 Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 760 0 0 0 362 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0 0 0 0 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 0 0 0 0 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 3 0 0 0 Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0 0 0 0 852 30 683 774 0 0 0 774 Uitzonderlijke kosten 66 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 660 oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa http://www.vanhecke.com 5/6 2017-07-18 Jaarrekeningen Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0 0 0 0 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen)(+)/(-) 662 0 0 0 0 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 852 30 683 0 Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0 0 0 0 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669 0 0 0 0 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 25 909 29 512 24 883 13 960 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 0 0 0 0 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680 0 0 0 0 Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 7 420 8 494 6 589 4 394 670/3 7 420 8 494 6 589 4 397 0 0 0 3 18 489 21 018 18 294 9 566 Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789 0 0 0 0 Overboeking naar de belastingvrije reserves 689 0 0 0 0 18 489 21 018 18 294 9 566 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 X RESULTAATVERWERKING Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) X X X X 9906 18 816 21 409 18 740 10 039 9905 18 489 21 018 18 294 9 566 327 391 445 473 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 0 0 0 0 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791 0 0 0 0 aan de reserves 792 0 0 0 0 691/2 0 0 522 478 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691 0 0 0 0 aan de wettelijke reserve 6920 0 0 522 478 aan de overige reserves 6921 0 0 0 0 356 327 391 445 0 0 0 0 Toevoeging aan het eigen vermogen Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794 Uit te keren winst 694/6 18 460 21 082 17 827 9 115 Vergoeding van het kapitaal 694 18 460 21 082 17 827 9 115 Bestuurders of zaakvoerders 695 0 0 0 0 Andere rechthebbenden 696 0 0 0 0 X SCHULDEN X X X X Financiële verplichtingen en handelsschulden 8910 5 8 10 6 010 Vervallen belastingschulden 9072 0 0 0 0 Vervallen schulden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076 0 0 0 0 Vertrouwelijk, mag niet doorgegeven worden (zie algemene voorwaarden). http://www.vanhecke.com 6/6